|
Faktúra |
2024/599
|
výkon funkcie technika PO
|
95,60 |
s DPH |
|
|
|
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.12.2024 |
|
Zmluva |
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie.NP04281678,680,681;Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie.
|
(Bez popisu)
|
NP04281678.680.681 |
s DPH |
|
11.02.2015
|
Národné športové centrum |
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
2010/682
|
Výkon technika PO a BOZP
|
94,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
Ing. Szabó Bartko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
201017921
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
7721855977
|
Telekomunikačné služby
|
56,36 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
7254054024
|
Elektrina
|
305,37 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.03.2011 |
|
Faktúra |
530110118
|
potraviny
|
302,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
110003
|
Tonery
|
118,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
EXIMPO, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
530100188
|
potraviny
|
103,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
2114274713
|
Vodné a stočné
|
320,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.03.2011 |
|
Faktúra |
1101300227
|
potraviny
|
270,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
ATC-JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
1101300232
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
ATC-JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
530100712
|
potraviny
|
450,33 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
7101100041
|
Prenájom kancelárskeho stroja
|
39,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
FaxCopy, a. s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.03.2011 |
|
Faktúra |
7417644881
|
Dodávka plynu
|
7 131,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.03.2011 |
|
Faktúra |
110080
|
potraviny
|
238,14 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
TOP Catering,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
1101300291
|
potraviny
|
30,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ATC-JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
20110204
|
potraviny
|
215,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Prvá cateringová,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
1244002335
|
potraviny
|
140,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Ryba,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.03.2011 |
|
Faktúra |
110013
|
Tonery
|
236,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
EXIMPO s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.03.2011 |