|
|
Faktúra |
150102452
|
Potraviny
|
11,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
530509683
|
Potraviny
|
289,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150102453
|
Potraviny
|
1,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150102452
|
Potraviny
|
11,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
530509683
|
Potraviny
|
289,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
530509730
|
Potraviny
|
152,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
530509730
|
Potraviny
|
152,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
530509683
|
Potraviny
|
289,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1503017
|
Vývoz smetia
|
13,94 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150485
|
Potraviny
|
150,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
TOP CATERING |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150485
|
Potraviny
|
150,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
TOP CATERING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150419
|
Potraviny
|
78,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
TOP CATERING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150419
|
Potraviny
|
78,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
TOP CATERING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7772431450
|
Telefónne poplatky pevnej siete za 03/2015
|
58,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7308191693
|
Zemný plyn za obdobie 01.04.2015-30.04.2015.
|
2 537,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150007
|
Prenájom priestorov - soc.fond
|
297,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
ATEX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
Kalkulačky-Soc.fond
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2119739239
|
Vodné za obdobie 01-24.3.2015
|
336,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015175
|
Výkon funkcie PO a autorizovaného bezpečnostného technika v mesiacoch január až marec 2015.
|
95,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1503000393
|
Kontrola databázy v programe Školská jedáleň 4
|
76,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
31.03.2015 |