|
|
Faktúra |
7445184240
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 01.09.2014-31.12.2014 -preplatok
|
1 829,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1505000085
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 8.1.2015 do 8.1.2016
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Úrazové poistenie pri vykonávaní absolventskej praxe5190015255
|
Úrazové poistenie pri vykonávaní absolventskej praxe
|
13,28 |
s DPH |
|
5190015255
|
07.01.2015 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2014/12
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
Za používanie internetového portálu v termíne od 1.1.2015-do 31.12.2015
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Reg.vzdelávacie centrum-združenie obcí |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7769549939
|
Telefónne poplatky pevnej siete 12/2014
|
44,72 |
s DPH |
|
|
03.01.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9171400775
|
Nájom zariadenie Canon
|
141,26 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať čistiace prostriedky
|
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Roman Koscelník |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať kancelárske potreby
|
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Roman Koscelník |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Roman Koscelník |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať toner do tlačiarní a do kopírovacích strojov
|
Predmetom dohody je záväzok dodávateľa dodávať toner do tlačiarní a do kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
8 Media, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3140429
|
Žalúzie a montáž do ŠJ
|
465,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
DATAS-VT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7412012988
|
Mobilné telefónne služby za obdobie 22.11.2014-21.12.2014
|
59,67 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1470008468
|
Stravné lístky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140338
|
Výmena rozbitého skla v MŠ
|
112,43 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Jozef Dobrovič |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1414
|
Projektová dokumentácia - Objekt plynofikácie pavilónu MŠ.
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2014 |
EkoArch, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2119409567
|
Vodné za obdobie 27.9.2014-15.12.2014
|
326,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014120004
|
Tonery
|
309,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
8 Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Úprava práv a poviností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
343
|
Úprava práv a poviností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
|
|
s DPH |
|
343
|
18.12.2014 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2208000301
|
mrazené ryby ŠJ
|
191,53 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Next Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.12.2014 |